Contratos
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Contratos celebrados com o IFPE Campus Olinda
ÓRGÃO SUPERIOR: 26000 – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | |||
ÓRGÃO SUBORDINADO: 26418 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO | |||
UNIDADE ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS GERAIS (UASG): 155216 – IFPE – CAMPUS OLINDA | |||
AVISOS DE DISPENSAS ELETRÔNICAS | |||
N° | Objeto | Data de ABERTURA DA SESSÃO | N° processo |
1/2018 | Aquisição de material de consumo para manutenção do IFPE Campus Olinda. | 09/03/18 | 23736.003010.2018-35 |
4/2018 | Fornecimento de água mineral sem gás com entrega parcelada, envasada em garrafão de policarbonato de 20 litros, liso, transparente, lacrado dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em regime de comodato, com marca, procedência e validade impressa no rótulo do produto de no mínimo 3 meses, com a finalidade de atender as necessidades do IFPE Campus Olinda. | 20/09/18 | 23736.017747.2018-35 |
5/2018 | Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do campus Olinda. | 02/10/18 | 23736.017333.2018-14 |
6/2018 | Aquisição de materiais que serão utilizados nas oficinas, workshops, exposições e produção executiva da Semana de Arte e Tecnologia do Campus Olinda (CAOS) 2018, que ocorrerá nos dias 20 a 22/11/18. | 08/10/18 | 23736.019099.2018-51 |
1/2019 | Aquisição de bomba submersa e boias para atender as necessidades do IFPE campus Olinda. | 24/05/19 | 23736.008402.2019-71 |
6/2019 | Aquisição de 1100 Garrafões de 20 litros de água mineral em regime de comodato para atender as necessidades do ifpe campus Olinda. | 28/06/19 | 23736.011481.2019-14 |
7/2019 | Aquisição de ventiladores de parede, para tender as necessidades do IFPE campus Olinda. | 04/07/19 | 23736.010488.2019-19 |
8/2019 | Aquisição de materiais de consumo de tecnologia da informação, para atender as necessidades do IFPE campus Olinda. | 04/07/19 | 23736.011324.2019-92 |
9/2019 | Aquisição de dois Aparelhos ares condicionados, tipo split com capacidade de refrigeração de 9.000 btus. | 02/10/19 | 23736.017942.2019-46 |
10/2019 | TRANSFORMADOR DE TENSÃO, POTENCIA 1KVA, PARA SER UTILIZADO COM IMPRESSORA LASER (DE TENSÃO CA 110/127, FREQUENCIA 50/60 HTZ E CORRENTE 6.5 A) MONOVOLT / BIVOLT / AUTOMÁTICO; TENSÃO DE ENTRADA: 220v AC; TENSÃO DE SAÍDA: 120VAC. | 07/11/19 | 23736.020052.2019-11 |
11/2019 | Material Permanente (ventilador) a ser adquirido junto a pessoa jurídica. | 12/11/19 | 23736.010488.2019-19 |
12/2019 | Material permanente (ventiladores) a serem adquiridos junto a pessoa jurídica. | 14/11/19 | 23736.010488.2019-19 |
14/2019 | Material permanente a ser adquirido junto a pessoa jurídica (ventiladores) | 15/11/19 | 23736.010488.2019-19 |
16/2019 | Material para laboratório audio visual | 25/11/19 | 23736.021845.2019-58 |
18/2019 | Material permanente a ser adquirido a pessoa jurídica para ifpe campus olinda. | 27/12/19 | |
19/2019 | Material de consumo (limpeza) a ser adquirido junto a pessoa jurídica. | 27/12/19 | 23736.024169.2019-74 |
20/2019 | Material permanente a ser adquirido junto a pessoa jurídica. | 27/12/19 | |
21/2019 | Material de consumo a ser adquirido junto a pessoa jurídica | 27/12/19 | |
3/2020 | Aquisição de materiais de limpeza em razão das mudanças na rotina de limpeza do campus face aos novos protocolos sanitários contra a covid-19. | 27/11/20 | 23736.011692.2020-74 |
6/2020 | Aquisição de materiais para os laboratórios de Artes Visuais do IFPE Campus Olinda. | 16/12/20 | 23736.013211.2020-65 |
7/2020 | Aquisição de 10 ventiladores de coluna e 2 impressoras 3D para o IFPE Campus Olindas. | 23/12/20 | 23736.008066.2020-17 |
03/2022 | Aquisição de crachás e carimbos para os campi Olinda e Abreu e Lima do IFPE. | 01/04/22 | 23736.013043.2021-99 |
2017
- Contrato nº 01/2017 – World Net – Serviços de Internet
- Contrato nº 02/2017 – Trivale – Manutenção de Veículos Oficiais
- Contrato nº 03/2017 – Trivale – Combustíveis
- Contrato nº 04/2017 – Imprensa Nacional – DOU
- Contrato n° 05/2017 – Pandora – Aquisição de Livros Nacionais
- Contrato nº 06/2017 – MA Pontes – Aquisição de Livros Internacionais
- Contrato nº 07/2017 – Corujet – Livros Nacionais
- Contrato nº 08/2017 – Serval – Serviços de Limpeza
- Contrato n° 09/2017 – Soluction Eventos – Eventos
- Contrato nº 10/2017 – Cardoso e Sinalização – Cerca
- Contrato nº 11/2017 – Seguros Sura – Seguros de Frota
- Contrato nº 12/2017 – Real Mix – Fornecimento de Água
- Contrato nº 13/2017 – Claro – Telefonia Fixa
- Contrato n° 14/2017 – Grupo Nildo – Serviço de Dedetização
- Contrato n° 15/2017 – Serviços Gráficos
- Contrato n° 16/2017 – Serviços Gráficos
- Contrato n° 17/2017 – Serviços Gráficos
- Contrato n° 18/2017 – Serviços Gráficos
- Contrato nº 19/2017 – Fenix – Serviço de Manutenção de Condicionadores de Ar
2016
- Contrato nº 01/2016 – Art Jet – Impressora | 1º Termo Aditivo | 2º Termo Aditivo
2015
- Contrato nº 02/2015 – Guardsecure – Vigilância | 1º Termo Aditivo | 2º Termo Aditivo
- Contrato nº 03/2015 – SS Empreendimentos – Motorista | 1º Termo Aditivo | 2º Termo Aditivo
- Contrato nº 25/2015 – MAPFRE – Seguro de Vida | 1º Termo Aditivo | 2º Termo Aditivo
2014
- Contrato nº 19/2014 – Servau – Portaria | 1º Termo Aditivo | 2º Termo Aditivo | 3º Termo Aditivo
CONTRATOS – IFPE CAMPUS OLINDA | ||||||||
EMPRESA | CNPJ | CONTRATO | OBJETO DO CONTRATO | QTD Empregados |
VALOR UNIT. | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL | |
1 | SERVAL SERVIÇOS AUX. LTDA | 03.822.268/0001-05 | 18/2014 | SERVIÇOS GERAIS | 3 | R$ 1.780,86 | R$ 6.605,76 | R$ 79.269,12 |
2 | SERVAL SERVIÇOS AUX. LTDA | 03.822.268/0001-05 | 19/2014 | PORTARIA | 1 | R$ 1.897,66 | R$ 2.344,91 | R$ 28.138,92 |
3 | GUARDSECURE SEG EMP. LTDA | 42.035.097/0002-07 | 02/2015 | VIGILÂNCIA | 1 Diurno | R$ 6.898,50 | R$ 26.679,92 | R$ 320.159,04 |
2 Noturno | R$ 8.155,42 | |||||||
4 | SS EMPREEND. E SERV. LTDA | 03.159.145.0001-28 | 03/2015 | CONDUÇÃO DE VEÍCULO | 1 | R$ 3.730,90 | R$ 3.730,90 | R$ 44.770,80 |
5 | MAPFRE VIDA – S A | 54.484.753.0001-49 | 25/2015 | SEGURO DE VIDA | R$ 1,19 | R$ 476,00 | R$ 5.712,00 | |
6 | ART-JET | 05.556.967/0001-78 | 01/2016 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | R$ 2.499,98 | R$ 29.999,76 | ||
7 | WORLDNET TELECOM COM. E SERV | 05.773.360/0001-40 | 01/2017 | INTERNET | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 26.160,00 | |
8 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | 02/2017 | ADMINISTRAÇÃO DE FROTA | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 12.000,00 | |
9 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 00.604.122/0001-97 | 03/2017 | COMBUSTÍVEIS | R$ 3.091,50 | R$ 37.098,00 | ||
10 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 04/2017 | PUBLICAÇÃO NO DOU | R$ 550,67 | R$ 6.608,00 | ||
11 | SOLUCTION EVENTOS | 54.484.753.0001-49 | 09/2017 | EVENTOS | R$ 416.587,00 | |||
12 | CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO | 41.246.265/0001-51 | 10/2017 | CERCA/TAPUME | R$ 85.405,00 | R$ 85.405,00 | ||
13 | SEGUROS SURA | 33.065.699/0001-27 | 11/2017 | SEGURO DE FROTA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 1.080,00 | |
TOTAL R$ | R$ 49.249,64 | R$ 1.092.987,64 |